問(wèn)題已解決

老師好,收到甲方工程款直接轉(zhuǎn)去公戶(hù),當(dāng)時(shí)未給甲方開(kāi)票也未開(kāi)收據(jù),9月份才給甲方開(kāi)的稅票,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理?

84784961| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/08 13:08
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小云老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
借銀行存款? 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2021 10/08 13:10
84784961
2021 10/08 15:21
老師好,前面那筆業(yè)務(wù)是不是要做兩筆分錄
小云老師
2021 10/08 15:39
不需要做兩筆分錄
84784961
2021 10/08 15:40
我公司9月份才給甲方開(kāi)稅票
小云老師
2021 10/08 15:54
你開(kāi)了再貼前面憑證上就行了
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