問題已解決

你好老師,這個季度原材料發(fā)票沒有到,我暫估入庫了,然后領(lǐng)用生產(chǎn),成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,我想知道等發(fā)票回來以后,我把暫估的材料入庫的做負(fù)數(shù),按照發(fā)票重新入庫,那領(lǐng)用的和結(jié)轉(zhuǎn)的怎么做賬呢老師,我做完賬有點發(fā)懵了?

84784976| 提問時間:2021 10/07 16:55
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務(wù)師
您好,暫估 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款-暫估 借:進項稅 貸:應(yīng)付賬款 暫估的時候,已經(jīng)入庫了材料,不需要收到發(fā)票的時候,再入庫的呢
2021 10/07 16:57
84784976
2021 10/07 17:00
老師我還是沒懂,發(fā)票到了的時候不是把原來的分錄做負(fù)數(shù)沖掉,然后在重新做分錄嗎?因為暫估這個季度沒交稅,估的成本多,下個月回來的材料票比估的要少很多,是要交稅的
84784976
2021 10/07 17:01
老師是小規(guī)模
微微老師
2021 10/07 17:01
那你就是暫估的不對,所以需要做負(fù)數(shù)沖銷,重新做分錄
84784976
2021 10/07 17:02
你這個發(fā)票回來的分錄借貸都是應(yīng)付賬款?那個差怎么辦呢
84784976
2021 10/07 17:02
老師正確的暫估是怎么做的!
微微老師
2021 10/07 17:03
一個是應(yīng)付賬款-暫估,是不含稅價入賬,所以沒有差異的呢。應(yīng)付賬款-暫估和應(yīng)付賬款之間有差異是沒問題的呢
84784976
2021 10/07 17:03
你的意思是暫估的和未來回來的發(fā)票數(shù)一模一樣嗎
微微老師
2021 10/07 17:03
您好,是的,是一樣的呢
84784976
2021 10/07 17:04
你能明白點告訴一下嗎老師,給我舉個例子,差怎么做賬
84784976
2021 10/07 17:05
估計不準(zhǔn)的情況下怎么做賬,現(xiàn)在估的多,票回來的數(shù)少,就是這個季度先不交所得稅,等1月份時候交
84784976
2021 10/07 17:06
老師你回答的好矛盾,會不會啊老師
微微老師
2021 10/07 17:06
按照你上面的思路。你需要沖銷你做的暫估的材料,暫估的成本,還有暫估的商品等,總之和之前暫估相關(guān)的都沖銷掉。。然后再根據(jù)正確的發(fā)票,重新入賬,走一遍流程。
84784976
2021 10/07 17:06
請您耐心解答一下好嗎,不要車轱轆話反復(fù)說
84784976
2021 10/07 17:06
好的謝謝
84784976
2021 10/07 17:07
我這個暫估方法你說不對,我這是和會計學(xué)堂聽課學(xué)的
84784976
2021 10/07 17:09
我暫估的材料,領(lǐng)用了,然后結(jié)轉(zhuǎn)的成本
微微老師
2021 10/07 17:09
您好,請問您暫估的時候,是怎么做了分錄的呢?很耐心的和您解答的呢。請不要誤會呢。而且怎么矛盾呢,暫估不是隨便估,是由依據(jù)的,是收到了材料,是能知道貨物的數(shù)量和金額,只是差發(fā)票而已的。不是說人為的不想交稅,就隨意的暫估成本的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~