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本月未開票增值稅申報(bào)表有比留底稅額,怎么做會(huì)計(jì)分錄?

84785022| 提問時(shí)間:2021 09/29 18:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2021 09/29 18:16
84785022
2021 09/30 10:57
不存在進(jìn)銷項(xiàng)只有一筆留底稅額呢
郭老師
2021 09/30 10:59
你好,那留抵稅是怎么出現(xiàn)的?
84785022
2021 09/30 11:00
還是上期留底的
郭老師
2021 09/30 11:10
上期留底是不是你當(dāng)月的銷項(xiàng)小于當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)? 你做賬嗎?如果沒有做的話,你可以做上面的分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅里面借方余額表示有個(gè)留底。
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