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某企業(yè)為高爾夫球及球具生產(chǎn)廠家,是一般計(jì)稅方法納稅人。9月銷售一批高爾夫球桿,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額300萬元,增值稅稅額39萬元;當(dāng)月,另銷售一批高爾夫球,開具普通發(fā)票,取得含增值稅銷售額4.52萬元。計(jì)算該企業(yè)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額(高爾夫球及球具的消費(fèi)稅稅率為10%)。

84784978| 提問時(shí)間:2021 09/16 18:25
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許老師
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職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
同學(xué)你好!這個(gè)的話 消費(fèi)稅=300*10%+4.52/(1+13%)*10%=30.4萬元
2021 09/16 18:28
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