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我們是物業(yè)公司有管理酬金,但是管理酬金要考核,可能會扣一點 我月底會先計提,然后到真正付的時候可能會扣掉一些 比如我計提的時候是30000,但我真正付的時候是29985 那我計提時候 借:管理費用-管理酬金 30000 貸:其他應(yīng)付款 30000 那我支付的時候(如果是支付30000) 本身應(yīng)該是 借:其他應(yīng)付款 30000 貸:銀行存款 30000 那我支付29985呢,分錄要怎么寫? 借:其他應(yīng)付款 29985 貸:銀行存款 29985 多余的15紅沖么? 計提多了紅沖

84785026| 提問時間:2021 09/16 14:29
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,多余的紅沖即可
2021 09/16 14:29
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