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老師 我們公司合同上想寫明繳納的增值稅和附加稅由甲方承擔(dān),能不能這樣寫?

84785013| 提問時間:2021 09/09 13:20
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,可以注明的,雙方協(xié)商一致即可
2021 09/09 13:20
84785013
2021 09/09 13:36
老師 這樣開票怎么開呢?
84785013
2021 09/09 13:36
按含稅金額開?
徐阿富老師
2021 09/09 13:39
你好,是的按照含稅金額開票
84785013
2021 09/09 13:56
老師 假如甲公司給了我們13元的增值稅 但是我們有進(jìn)項(xiàng)票 實(shí)際只交的10元 那剩下的3元用不用做賬務(wù)處理?
徐阿富老師
2021 09/09 14:06
你好,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都要做出來的,
84785013
2021 09/09 14:29
老師 我知道銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都要做出來,我想問的是如果對方把增值稅都給我們了,但是我們有進(jìn)項(xiàng)票,并且把進(jìn)項(xiàng)也抵扣了,那么剩余的稅款怎么做賬務(wù)處理?
徐阿富老師
2021 09/09 14:34
你好,對方進(jìn)項(xiàng)錢給你,你不能寫進(jìn)項(xiàng)的,而是計入收入里去的,你的進(jìn)項(xiàng)是從你的供應(yīng)商那里取得的發(fā)票,而不是客戶給你的錢做進(jìn)項(xiàng)的,你誤解了
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