A商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人, 位于市區(qū),產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%,20x9年12月,有以下幾種進(jìn)貨方案可供選擇:一是從一般納稅人甲公司購(gòu)買(mǎi),每噸含稅價(jià)格為12000元,可取得稅率為13%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票;二是從小規(guī)模納稅人乙公司購(gòu)買(mǎi),每噸含稅價(jià)格為11000元,可取得稅率為3%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票;三是從小規(guī)模納稅人丙公司購(gòu)買(mǎi),每噸含稅價(jià)格為10 000元,可取得稅率為3%的增值稅普通發(fā)票。A商貿(mào)公司銷(xiāo)售其所購(gòu)貨物的價(jià)格為每噸20 000元(含增值稅) , 其他相關(guān)成本費(fèi)用為2000元,城建稅稅率為7%,教育費(fèi)附加征收率為3%。假設(shè)本案例都為現(xiàn)銷(xiāo)、現(xiàn)購(gòu)(非賒銷(xiāo)、賒購(gòu))。 問(wèn):若以實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)最大化為納稅籌劃目標(biāo),請(qǐng)對(duì)本案例進(jìn)行納稅籌劃。
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速問(wèn)速答1,合理避稅,延期納稅
2,方案1,進(jìn)項(xiàng)12000/1.13×13%
方案2,進(jìn)項(xiàng)11000/1.03×3%
方案3,不可以抵扣
選擇方案1
3,方案1利潤(rùn)(20000/1.13-2000-12000/1.13-8000/1.13×13%×10%)×(1-25%)
方案2(20000/1.13-2000-11000/1.03-(20000/1.13×13%-11000/1.03×3%)×10%)×(1-25%)
方案3,(20000/1.13-2000-10000-20000/1.13×13%×10%)×(1-25%)
你計(jì)算一下,選擇金額大的方案
2021 09/08 11:11
84785002
2021 09/08 11:24
沒(méi)有詳細(xì)解釋嘛?
暖暖老師
2021 09/08 11:27
這個(gè)沒(méi)有做很多的,你看計(jì)算式
84785002
2021 09/08 11:33
看不懂算式,才問(wèn)詳細(xì)解釋的
暖暖老師
2021 09/08 11:34
收入減去成本-附加稅-企業(yè)所得稅
暖暖老師
2021 09/08 18:48
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- A商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,位于市區(qū),產(chǎn)品 適用的增值稅稅率為13%,20x9年12月,有以下 幾種進(jìn)貨方案可供選擇:一是從一般納稅人甲公司 購(gòu)買(mǎi),每噸含稅價(jià)格為12000元,可取得稅率為 13%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票;二是從小規(guī)模納稅人乙公 司購(gòu)買(mǎi),每噸含稅價(jià)格為11000元,可取得稅率為 3%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票;三是從小規(guī)模納稅人丙公司 購(gòu)買(mǎi),每噸含稅價(jià)格為10000元,可取得稅率為3% 的增值稅普通發(fā)票。A商貿(mào)公司銷(xiāo)售其所購(gòu)貨物的 價(jià)格為每噸20000元(含增值稅),其他相關(guān)成本 費(fèi)用為2000元,城建稅稅率為7%,教育費(fèi)附加征 收率為3%.假設(shè)本案例都為現(xiàn)銷(xiāo)、現(xiàn)購(gòu)(非賒銷(xiāo)、 賒購(gòu))。 若以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金凈流量最大化為納稅籌劃目標(biāo),請(qǐng)對(duì)本案例進(jìn)行分析。請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)金凈流量怎么算? 345
- A公司為增值稅一般納稅人,產(chǎn)品適用增值稅稅率為13%,本年1月,有幾種進(jìn)貨方案可選擇:一是從一般納稅人甲公司購(gòu)買(mǎi),每噸含稅價(jià)格為12000元,可取得稅率為13%增值稅專(zhuān)用發(fā)票;二是從小規(guī)模納稅人乙公司購(gòu)買(mǎi)每噸含稅價(jià)格為11000元取得稅率為3%增值稅專(zhuān)用發(fā)票;三是小規(guī)模納稅人丙公司購(gòu)買(mǎi)每噸含稅價(jià)格為10000元,取得稅率為3%的增值稅普通發(fā)票。A商貿(mào)公司銷(xiāo)售其所購(gòu)貨物的價(jià)格為每噸2000元(含增值稅)其他成本費(fèi)用2000元城建稅稅率為7%教育費(fèi)附加征收率為3%假設(shè)本案例都為現(xiàn)銷(xiāo)、現(xiàn)夠 實(shí)現(xiàn)稅負(fù)最小化為納稅籌劃目標(biāo)(設(shè)只考慮流轉(zhuǎn)稅和相應(yīng)的城建稅及附加)對(duì)本案例進(jìn)行納稅籌劃 74
- A商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,20x9年12月,有以下 幾種進(jìn)貨方案可供選擇:一是從一般納稅人甲公司購(gòu)買(mǎi),每噸含稅價(jià)格為12000元,可取得稅率為 13%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票;二是從小規(guī)模納稅人乙公 司購(gòu)買(mǎi),每噸含稅價(jià)格為11000元,可取得稅率為 3%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票;三是從小規(guī)模納稅人丙公司 購(gòu)買(mǎi),每噸含稅價(jià)格為10000元,可取得稅率為3% 的增值稅普通發(fā)票。A商貿(mào)公司銷(xiāo)售其所購(gòu)貨物的 價(jià)格為每噸20000元(含增值稅),其他相關(guān)成本 費(fèi)用為2000元,城建稅稅率為7%,教育費(fèi)附加征 收率為3%.假設(shè)本案例都為現(xiàn)銷(xiāo)、現(xiàn)購(gòu)。1.若以稅負(fù)最小化為納稅目標(biāo),(只考慮流轉(zhuǎn)稅盒相應(yīng)的城建稅及教育費(fèi)附加),請(qǐng)對(duì)本案進(jìn)行納稅籌劃2.若以實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)最大化為籌劃目標(biāo),請(qǐng)對(duì)本案例進(jìn)行納稅籌劃3.若以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金凈流量最大化為納稅籌劃目標(biāo),請(qǐng)對(duì)本案例進(jìn)行納稅籌劃。 319
- 某餐館為增值稅一般納稅人,3月采購(gòu)一批農(nóng)產(chǎn)品,現(xiàn)有一下方案可供選擇: 方案1:從一般納稅人乙公司(商業(yè)企業(yè))購(gòu)買(mǎi),每噸含稅價(jià)格為10000元,可取得由乙公司開(kāi)具的稅率為9%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 方案2:從小規(guī)模納稅人丙公司(商業(yè)企業(yè))購(gòu)買(mǎi),每噸含稅價(jià)格為10000元,可取得由公司開(kāi)具的稅率為3%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 方案3:從丁農(nóng)場(chǎng)購(gòu)買(mǎi),每噸含稅價(jià)格為10000元,可取得由丁農(nóng)場(chǎng)開(kāi)具的農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票。 請(qǐng)問(wèn):該餐館選擇____可以獲得最大金額的進(jìn)項(xiàng)抵扣。(填寫(xiě)方案1、方案2或者方案3) 155
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查看更多- 老師您好,問(wèn)題在下面圖中。前面我理解是購(gòu)入設(shè)備花2300,但同時(shí)作為固定資產(chǎn)以后都可以提折舊計(jì)入費(fèi)用,費(fèi)用減少應(yīng)納稅所得額,所以有折舊抵稅575;但是后面講的每年節(jié)能20萬(wàn),10年200萬(wàn)元收益,那么200×25%不會(huì)產(chǎn)生50萬(wàn)所得稅支出嗎,怎么后面還是扣除凈收益150? 昨天
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