問(wèn)題已解決
老師你好,政府會(huì)計(jì)制度,在財(cái)政云上錄期初數(shù)據(jù),錄完之后財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有數(shù)據(jù),預(yù)算會(huì)計(jì)借方合計(jì)和貸方合計(jì)都是零,對(duì)嗎,
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速問(wèn)速答你好,如果你沒(méi)有錄入預(yù)算會(huì)計(jì)科目 的,就是0
2021 09/02 10:09
84784955
2021 09/02 10:11
那我打開錄入期初數(shù)據(jù)就出來(lái)那些會(huì)計(jì)科目,我就錄了,錄完預(yù)算會(huì)計(jì)就沒(méi)有數(shù)據(jù),那預(yù)算會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)在哪里錄,都要錄哪些數(shù)據(jù)
紫藤老師
2021 09/02 10:12
我們這里也是為0的
84784955
2021 09/02 10:13
那年初預(yù)算會(huì)計(jì)就是零嗎
紫藤老師
2021 09/02 10:14
你好,對(duì)的,你的理解是對(duì)的? ?
84784955
2021 09/02 10:19
我們今年預(yù)算追加了一部分資金,預(yù)算內(nèi)上年結(jié)余也有,往來(lái)資金也有,這些和錄期初數(shù)據(jù)有關(guān)系沒(méi)
紫藤老師
2021 09/02 10:19
你如實(shí)錄入就可以了的
84784955
2021 09/02 10:28
會(huì)計(jì)科目里面也沒(méi)有這些啊
紫藤老師
2021 09/02 10:28
一般就按照科目余額表填寫
84784955
2021 09/02 10:32
我把資產(chǎn)類負(fù)債類凈資產(chǎn)類都填了,后面還有個(gè)預(yù)算結(jié)余,這個(gè)填不填,填了預(yù)算會(huì)計(jì)就不平衡
紫藤老師
2021 09/02 10:33
現(xiàn)在可以先不需要填寫
84784955
2021 09/02 10:34
固定資產(chǎn)累計(jì)折舊是填寫在貸方嗎
紫藤老師
2021 09/02 10:34
固定資產(chǎn)累計(jì)折舊是填寫在貸方
84784955
2021 09/02 10:37
那現(xiàn)在可以正常記賬?和預(yù)算的錢沒(méi)關(guān)系?
紫藤老師
2021 09/02 10:37
現(xiàn)在可以正常記賬
紫藤老師
2021 09/02 10:37
以后預(yù)算會(huì)計(jì)部分可以再添加
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