問題已解決

老師,總公司派員工到子公司工作,總公司代發(fā)該員工的工資,但是最后需要跟這個(gè)子公司結(jié)算,請(qǐng)問平時(shí)發(fā)工資的時(shí)候和結(jié)算的時(shí)候,分錄分別怎么做

84784994| 提問時(shí)間:2021 09/01 17:58
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好? 你們之間母子公司有合同的話。 需要你們開票的; 開票了嗎??
2021 09/01 18:00
84784994
2021 09/01 18:13
暫時(shí)還沒開票,應(yīng)該是年底一次結(jié)算,再開票,所以想問問老師,平時(shí)發(fā)工資的時(shí)候怎樣做賬,然后等年底結(jié)算開票后又怎樣做賬
meizi老師
2021 09/01 18:17
?你好 ;? ? 這樣的話? 你們就分別掛賬處理 ; 這個(gè)實(shí)際就是子公司的費(fèi)用 是嗎?
84784994
2021 09/01 18:30
嗯 是的 實(shí)際應(yīng)該是子公司的費(fèi)用
84784994
2021 09/01 18:31
請(qǐng)問老師 具體分錄應(yīng)該怎么做
meizi老師
2021 09/01 18:35
?你好; 子公司做 :借管理費(fèi)用? 或者成本 - 勞務(wù)費(fèi)? 貸? 其他應(yīng)付款 -母公司 ; 母公司做:借其他應(yīng)收款-子公司貸銀行存款? ?
84784994
2021 09/01 18:52
結(jié)算的時(shí)候,母公司開發(fā)票,怎么做?
meizi老師
2021 09/01 18:57
?你好 ;? 到時(shí)直接? 發(fā)票? 與你子公司做賬金額一致的; 直接附憑證后面去
84784994
2021 09/01 19:08
老師 我問開發(fā)票之后 分錄怎么做
84784994
2021 09/01 19:10
是借銀行存款 貸其他應(yīng)收款 貸銷項(xiàng)稅嗎
84784994
2021 09/01 19:11
是不是要記到其他收入里去?分錄不知道怎么做
84784994
2021 09/01 19:13
是不是借銀行存款 貸其他收入 貸銷項(xiàng)稅?
meizi老師
2021 09/01 19:57
?你好 ;母公司開票做 :借銀行存款 貸其他收入 貸銷項(xiàng)稅? ;是的?
84784994
2021 09/01 20:48
可是這樣子的話,母公司的其他應(yīng)收款這個(gè)科目就不平了,就一直掛著了
meizi老師
2021 09/01 20:53
你好 ;? ?其他應(yīng)收款 ?? 母公司做:借其他應(yīng)收款-子公司貸銀行存款? ? ? ;開票做 :借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 墊付的款? 子公司還得還給公司的 :借 銀行存款貸其他應(yīng)收款??
84784994
2021 09/01 21:06
老師 您這不是做了兩次借銀行存款了嗎?
meizi老師
2021 09/01 21:07
你好 ;你們業(yè)務(wù)也是兩筆呀;? 你第一次是先墊付? 發(fā)給子公司 ;? 第二次是? 開票出去 ;
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