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老師 我6月份的增值稅科目做錯了。購進機器 借 庫存商品 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 這里應該是進項稅 請問一下要怎么修改

84785027| 提問時間:2021 08/24 18:01
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,現(xiàn)在調(diào)整的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2021 08/24 18:02
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