問題已解決
老師你好,我的問題是首先在企業(yè)計(jì)提10萬壞賬準(zhǔn)備時(shí),不是也形成了會(huì)賬差異,為什么不計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)?在后面調(diào)整分錄時(shí),補(bǔ)提了70萬的稅會(huì)差異?
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速問速答你好,這是哪里的例題,如果沒有特別說明,14年12.31日是需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的。
2021 08/22 12:04
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