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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
新企業(yè),購(gòu)買(mǎi)了辦公家具,電器開(kāi)進(jìn)來(lái)了專票并已認(rèn)證。這個(gè)月開(kāi)出去了銷售發(fā)票,沒(méi)有成本進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但在報(bào)稅的時(shí)候用購(gòu)買(mǎi)電器的稅額抵扣了稅款,要怎么做賬?
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速問(wèn)速答同學(xué)您好,您正常做進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額,然后月末做銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅的結(jié)轉(zhuǎn),都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021 08/19 21:36
84785034
2021 08/20 12:26
你好,追問(wèn)一下因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),報(bào)稅的時(shí)候不用交稅,本月有留底稅額,做賬是這樣做的嗎?另外應(yīng)交稅費(fèi)在借方,資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)是填-200,對(duì)嗎?
84785034
2021 08/20 12:27
會(huì)計(jì)分錄是這樣嗎?
文老師
2021 08/20 12:55
如果有留抵的話,第二個(gè)分錄就不需要做
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