問題已解決

老師,我公司上月已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)月需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。原分錄為:借:原材料100,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額17,貸:銀行存款117.這個(gè)月是不是直接做:借:原材料:17,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出17就可以了?需不需要再做:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出17,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額17?

84784960| 提問時(shí)間:2016 12/21 14:53
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
笑笑老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是什么原因進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的 借方記有關(guān)科目,貸記應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出17就可以了,
2016 12/21 14:58
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~