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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證的分錄怎么做?月底結(jié)轉(zhuǎn)有留底稅額怎么做分錄?
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速問(wèn)速答同學(xué),你好
認(rèn)證后
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
有留抵稅額可以不處理,等到銷(xiāo)項(xiàng)稅大于留抵稅額時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)
2021 08/16 12:32
84784979
2021 08/16 12:38
不處理的話(huà),資產(chǎn)負(fù)債表的金額不正確呀
文靜老師
2021 08/16 12:40
怎么不正確呢,留抵稅額應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)余額,或者重分類(lèi)到其他流動(dòng)資產(chǎn)
84784979
2021 08/16 18:09
忘記是什么錯(cuò)誤了。資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)的公式是怎么設(shè)置呢?難道是公式錯(cuò)誤?不能顯示負(fù)的
文靜老師
2021 08/16 18:59
手動(dòng)重分類(lèi)到其他流動(dòng)資產(chǎn)
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