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出口退稅申報(bào)和增值稅申報(bào)有鉤稽關(guān)系么?我看增值稅申報(bào)里面也有出口退稅的信息?先報(bào)退稅還是先報(bào)增值稅?

84784967| 提問時(shí)間:2021 08/14 11:21
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué)你好,增值稅申報(bào)里面有一個(gè)免抵退的出口額,是根據(jù)出口退稅申報(bào)表里面的出口額,這兩個(gè)一般是要保持一致的。
2021 08/14 11:22
星河老師
2021 08/14 11:23
正常情況下,我們是要先報(bào)了增值稅,之后再報(bào)免抵退。
84784967
2021 08/14 11:27
主表15行? 不能填寫呢?
星河老師
2021 08/14 11:30
同學(xué)你好,對(duì)的是主表十五行,主表十五行是可以填寫的。
84784967
2021 08/14 11:34
在哪里填寫,紅字不能填
星河老師
2021 08/14 11:46
你這個(gè)是報(bào)稅軟件嗎?你這個(gè)是要從年底退系統(tǒng)提取數(shù)據(jù)。
星河老師
2021 08/14 11:46
你這個(gè)是要從免抵退系統(tǒng)提取數(shù)據(jù)。
84784967
2021 08/14 11:53
天津免抵退稅都在電子稅務(wù)局里面面,沒有專門的系統(tǒng),我這個(gè)是電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)
星河老師
2021 08/14 12:34
同學(xué),你好,老師還沒有登陸過天津電子稅務(wù)局。但是廣東這邊的電子稅務(wù)局是同步的,先在免抵退出口里面采集出口額,然后在增值稅納稅申報(bào)表同步提取數(shù)據(jù),接著先申報(bào)增值稅再申報(bào)免抵退。
84784967
2021 08/14 13:06
申報(bào)完增值稅是在出口退稅管理面申請(qǐng)退稅么,
星河老師
2021 08/14 13:12
同學(xué),對(duì)的,你是出口免稅還是出口免抵退?
星河老師
2021 08/14 13:12
如果是免抵退的話,就點(diǎn)擊出口退稅管理。
84784967
2021 08/14 13:22
有啥區(qū)別呢,我們就是直接買完,再出口?
星河老師
2021 08/14 13:31
免稅的話是出口免稅,但是進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣,年底退稅的話使進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,然后出口免稅。
84784967
2021 08/14 13:48
1如果進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣,那就不涉及退稅的問題了?只是出口是免稅的問題 2 主管說讓我學(xué)學(xué)怎么辦理退稅,那就是可以免抵退吧?退稅一般是年底么?還是一批一退?
星河老師
2021 08/14 14:00
如果進(jìn)項(xiàng)不抵扣,那就不涉及退稅的。只是出口免稅了。
星河老師
2021 08/14 14:01
學(xué)習(xí)辦理免抵退的話是每個(gè)月度都要申報(bào)的呢
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