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為什么第二步將待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)為銷項(xiàng)稅額時(shí),不是用主營業(yè)務(wù)收入的372613來計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)的銷項(xiàng)稅額,而是用400000÷(1+13%)為基礎(chǔ)計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)的銷項(xiàng)稅額?

84785009| 提問時(shí)間:2021 08/13 20:07
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同學(xué)你好 增值稅的計(jì)算不按照稅法的規(guī)定來計(jì)算的不是按照會(huì)計(jì)的收入來計(jì)算的 稅法認(rèn)為你的含稅收入是40萬,所以是400000÷(1+13%)*13%來計(jì)算銷項(xiàng)稅額
2021 08/13 20:34
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