問題已解決

老師8月份開的材料發(fā)票是專票,我可以用到7月份成本里面嗎?認(rèn)證就留到下個月認(rèn)證,做待認(rèn)證科目去,記賬聯(lián)就放到7月憑證后面,不做材料暫估科目了,可以不?因為工程款是7月開出的,我們是開票做收入的,沒有用工程結(jié)算這個科目的。

84784961| 提問時間:2021 08/13 08:59
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
不能記在7月,是記在8月 不認(rèn)證記待認(rèn)證進(jìn)項?
2021 08/13 09:03
84784961
2021 08/13 09:19
成本不能用在7月份嗎?
玲老師
2021 08/13 09:22
七月份七月份收到材料收到材料可以。 發(fā)票是八月份收到的不能往前底 發(fā)票是八月份收到的,不能往前抵扣。
84784961
2021 08/13 09:26
那就是我還是把這張發(fā)票做成暫估成本,下個月做一次沖紅?
玲老師
2021 08/13 09:31
你好 對,可以這樣處理的?
84784961
2021 08/13 09:31
謝謝老師
玲老師
2021 08/13 09:43
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>
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