當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
@郭老師,@郭老師,老師我們個(gè)稅是通過應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得科目的
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答不是的
個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保你在工資薪金填寫了嗎
2021 08/10 17:41
84785030
2021 08/10 17:43
我什么繳納個(gè)稅的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 然后發(fā)工資的時(shí)候是是借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè) 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅 銀行存款
84785030
2021 08/10 17:44
是在工資表上有提現(xiàn)個(gè)稅的
郭老師
2021 08/10 17:46
現(xiàn)在的分錄借應(yīng)管理費(fèi)用,工資貸,應(yīng)付職工薪酬工資,
沖之前社保借應(yīng)付職工薪酬社保借管理費(fèi)用社保
借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬社保
借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)付款
郭老師
2021 08/10 17:46
第一個(gè)是計(jì)提個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。
郭老師
2021 08/10 17:46
第二個(gè)是紅沖,之前你做錯(cuò)的,你計(jì)提在企業(yè)負(fù)擔(dān)的里面了。
郭老師
2021 08/10 17:46
第三個(gè)是紅沖你支付的企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保。
郭老師
2021 08/10 17:46
第四個(gè)是發(fā)工資,扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。
84785030
2021 08/10 17:55
借:應(yīng)管理費(fèi)用-工資;貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,這個(gè)為什么是工資?為什么是記在其他應(yīng)付款?
郭老師
2021 08/10 17:58
你好,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保必須通過應(yīng)付職工薪酬來過渡。它屬于工資從工資里扣除的。
84785030
2021 08/10 18:04
那我調(diào)整的金額是按照我實(shí)際要補(bǔ)扣回來的金額來就可以了是嗎?比如我要調(diào)整補(bǔ)扣的社保金額是15000,那我就是第一步借:管理費(fèi)用-工資15000;貸應(yīng)付職工薪酬-工資:15000 第二步就是借應(yīng)付職薪酬-養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè):15000;貸管理費(fèi)用-工資:-15000 第三部就是借:其他應(yīng)付款15000;貸應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)15000 最后就是正常發(fā)6月份工資的分錄 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè) 其他應(yīng)付款 銀行存款,是這樣理解嗎?
郭老師
2021 08/10 18:06
第二步就是借應(yīng)付職薪酬-養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè):15000;貸管理費(fèi)用-工資:-15000
管理費(fèi)用,二級(jí)科目,這個(gè)是社保。
84785030
2021 08/10 18:07
第二步就是借應(yīng)付職薪酬-養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè):15000;貸管理費(fèi)用-養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè):-15000
這樣嗎?
郭老師
2021 08/10 18:10
對(duì)的,是的是這么做的。
84785030
2021 08/10 18:43
我們主管說要我先對(duì)出以前年度的差額做賬這是什么意思呀?
郭老師
2021 08/10 19:56
之前繳納100
實(shí)際做賬也是支付100嗎
84785030
2021 08/11 00:48
就是計(jì)提了公司部分,然后繳納了公司部分和個(gè)人部分,個(gè)人部分少扣社保。
郭老師
2021 08/11 04:53
都是管理費(fèi)用
所以不需要以前年度損益調(diào)整
你可以把上面我寫的所有的分錄
都改成以前年度損益調(diào)整
84785030
2021 08/11 08:15
就是19年和20年的管理費(fèi)用改成以前年度調(diào)整,21的還是用管理費(fèi)用來是嗎
84785030
2021 08/11 08:16
為什么都是管理費(fèi)用不需要用以前年度損益調(diào)整
郭老師
2021 08/11 08:19
都改
之前年度的
跨年了
84785030
2021 08/11 08:24
21年的為什么也要改成以前年度損益調(diào)整呀?
84785030
2021 08/11 08:25
以前年度損益調(diào)整不是調(diào)整以前的嗎?為什么21年1-5月錯(cuò)的社保費(fèi)用也是通過這個(gè)調(diào)整?
郭老師
2021 08/11 08:27
都屬于20年的
上面四個(gè)分錄那個(gè)是21年的
郭老師
2021 08/11 08:27
第一個(gè)是計(jì)提個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。
2021-08-10 17:46
第二個(gè)是紅沖,之前你做錯(cuò)的,你計(jì)提在企業(yè)負(fù)擔(dān)的里面了。
2021-08-10 17:46
第三個(gè)是紅沖你支付的企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保。
2021-08-10 17:46
第四個(gè)是發(fā)工資,扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。
2021-08-10 17:46
這四個(gè)分錄那個(gè)是21年的
84785030
2021 08/11 08:29
等一下哈我沒看明白
郭老師
2021 08/11 08:40
好的
不明白的再問的
閱讀 357