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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,我報(bào)第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)表利潤按季度報(bào)了,繳納了所得稅,應(yīng)該是按年累計(jì)報(bào)才對,如果更正申報(bào)再報(bào),所得稅是不是就交多了
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速問速答這位學(xué)員,可以將題目描述清楚些?
2021 07/16 18:54
小湯老師
2021 07/16 19:01
企業(yè)所得稅為季度預(yù)繳方式,次年年度匯算清繳,多退少補(bǔ)
84784986
2021 07/16 19:24
就是申報(bào)的時(shí)候,上面的數(shù)據(jù)應(yīng)該是按年累計(jì)數(shù)填寫,我按季度的數(shù)據(jù)填寫了,這就導(dǎo)致我的企業(yè)所得稅錯(cuò)了,那我更正申報(bào)又交一筆稅,不就重復(fù)交稅了,這怎么辦
小湯老師
2021 07/16 19:40
季度所得稅都是按季度填寫所屬收入及支出,利潤填列預(yù)繳,如將正確季度改為年度累計(jì),可去稅務(wù)大廳進(jìn)行數(shù)據(jù)更正或者次年度進(jìn)行匯算清繳
小湯老師
2021 07/16 19:52
不管哪個(gè)版本所得稅表格,所有企業(yè)通用處理方式的,就是申報(bào)錯(cuò)誤,過了申報(bào)期,且已進(jìn)行繳款,需去稅務(wù)大廳修正或者下月照正常申報(bào),直至匯算清繳
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