問題已解決
當(dāng)月銷項(xiàng)稅5萬,進(jìn)項(xiàng)稅2萬,我們是小微企業(yè) ,前期進(jìn)項(xiàng)稅多過銷項(xiàng)10萬,如果我們銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)這個(gè)月多5萬,是否要交增值稅?
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速問速答?你好 那你就留抵進(jìn)項(xiàng)稅了 ;? 你現(xiàn)在是? 應(yīng)交? 增值稅3萬。 之前留抵了 10萬? ?那么 你現(xiàn)在可以用留抵進(jìn)項(xiàng)稅抵減的。 不用繳納的;??
2021 07/16 10:00
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