問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)型出口企業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表中財(cái)務(wù)狀況表中的應(yīng)交增值稅怎么填?我們公司有退稅,抵減內(nèi)銷要加附加稅,,這個(gè)應(yīng)交增值稅要填什么?有公式嗎
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速問(wèn)速答您好,應(yīng)交增值稅包括了增值稅,財(cái)行稅,企業(yè)所得稅等
2021 07/15 20:39
84784959
2021 07/15 21:58
但是我們沒交增值稅啊,是抵頂內(nèi)銷這塊嗎
思頓喬老師
2021 07/15 21:59
我知道你們沒有交增值稅,因?yàn)橛型硕愡@一塊。
但是應(yīng)交增值稅填寫0
思頓喬老師
2021 07/15 21:59
第一條是應(yīng)交稅費(fèi)包含了增值稅,財(cái)行稅,企業(yè)所得稅等,而非是增值稅
思頓喬老師
2021 07/15 22:00
我也需要填寫這個(gè)統(tǒng)計(jì)局報(bào)表,直接填寫0是可以通過(guò)的
84784959
2021 07/15 22:04
但是之前會(huì)計(jì)填了200?,我接下去總不能填0吧,錯(cuò)了沒關(guān)系嗎?,下個(gè)月可以調(diào)整嗎
思頓喬老師
2021 07/15 22:05
您好,填寫0就可以了,之前的不用去管
思頓喬老師
2021 07/15 22:05
錯(cuò)了就錯(cuò)了,這個(gè)關(guān)系不大的
84784959
2021 07/15 22:08
好的,謝謝
思頓喬老師
2021 07/15 22:08
請(qǐng)問(wèn)還有什么可以幫您的
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