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老師好,如何在交稅的時候知道自己的增值稅征收品目

84785039| 提問時間:2021 07/15 11:54
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好要 根據(jù)你業(yè)務(wù)來判斷你涉及了那些 才好判斷開什么發(fā)票內(nèi)容 什么稅率額
2021 07/15 11:56
84785039
2021 07/15 11:58
我們要交增值稅 集成電路品目 但是最終變成了商業(yè)
meizi老師
2021 07/15 12:05
你好? ? 商業(yè)的話 銷售貨物? ? ?一般納稅人按貨物銷售開票按13%繳納的?
84785039
2021 07/15 12:06
我們應(yīng)該是嵌入軟件的增值稅,不是商業(yè)的13
meizi老師
2021 07/15 12:20
企業(yè)銷售軟件所適用的稅率按企業(yè)的性質(zhì)不同分為如下兩種,一種是一般納稅人,其對應(yīng)稅率為13%,一種是小規(guī)模納稅人,其適用稅率為3%或者1%。另外,軟件銷售企業(yè)增值稅一般納稅人銷售其自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,按13%稅率征收增值稅后,對其增值稅實(shí)際稅負(fù)超過3%的部分實(shí)行即征即退政策。
84785039
2021 07/15 13:33
這個軟件企業(yè)的即征即退 申報(bào)稅費(fèi)如何申報(bào)
84785039
2021 07/15 13:34
開票稅收編碼會影響征收品目嗎
meizi老師
2021 07/15 13:56
?你好? ?會影響的;? ?對于即征即退申報(bào)表如何填寫,具體情況如下: 1.填寫附表一: 在“全部征稅項(xiàng)目”部分,按照對應(yīng)的稅率填寫全部征稅項(xiàng)目銷售額的總數(shù)(為即征即退部分和非即征即退部分之和)。 在“其中:即征即退項(xiàng)目”部分,按照項(xiàng)目分別填寫即征即退部分的銷售額。 填好后,數(shù)據(jù)會自動反映到主表第1-3行。 2.填寫附表二: 按照原方法填寫附表二的所有進(jìn)項(xiàng)信息。 填好后,所有的進(jìn)項(xiàng)稅額會反映到主表“進(jìn)項(xiàng)稅額”即征即退項(xiàng)目的“本月數(shù)”欄。 3.填寫主表: 根據(jù)實(shí)際情況,將所有的進(jìn)項(xiàng)稅額在一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目之間進(jìn)行分配,屬于一般項(xiàng)目的稅額填寫在主表一般項(xiàng)目的“本月數(shù)”欄,則即征即退項(xiàng)目的“本月數(shù)”欄會自動調(diào)減。
84785039
2021 07/15 13:59
附表一 即征即退 填寫在第幾行
meizi老師
2021 07/15 14:00
?你好 找對應(yīng)的欄次哈 。? 上面寫了 一個即征即退??
84785039
2021 07/15 14:03
第六行 即征即退銷售貨物 和即征即退無形資產(chǎn) 兩行
meizi老師
2021 07/15 14:04
?你好? ? 你是軟件產(chǎn)品? ?寫貨物;? ?你是無形資產(chǎn)軟件寫無形資產(chǎn)??
84785039
2021 07/15 14:06
我們是嵌入式軟件
meizi老師
2021 07/15 14:11
你好??屬于銷售貨物。先正常申報(bào)正常交稅,后面填材料再申請退稅
84785039
2021 07/15 14:12
好滴謝謝老師。那就是我應(yīng)該申報(bào)在第六行,即征即退 銷售貨物及勞務(wù)
84785039
2021 07/15 14:14
但是我第一遍是填寫在即征即退 無形資產(chǎn)與服務(wù)當(dāng)中的,而且稅費(fèi)已經(jīng)交了。但是我今天又改過來了,改成了即征即退銷售貨物有啥影響嗎。會不會還要再交一遍稅
meizi老師
2021 07/15 14:20
自己去修改下申報(bào)表就行了。去修改。? ?
84785039
2021 07/15 14:22
修改了,但是我怕我之前交的品目是增值稅 金融服務(wù) ,修改了之后就變成了增值稅 貨物了。兩個品目不一樣怕要再 交一遍錢。因?yàn)槲抑暗膯挝黄纺坎灰粯邮橇硗馑愕?,不是按照稅種來算的。
meizi老師
2021 07/15 14:30
?你好? ? 你先繳納了 到時申請退稅?
84785039
2021 07/15 14:31
好吧謝謝呢
meizi老師
2021 07/15 14:36
?好的 希望能幫到你??
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