問題已解決
老師,21年5月份交20年企業(yè)所得稅2000元,會計分錄是: 借:應交稅費―應交企業(yè)所得稅 2000 貸:銀行存款 2000 借:利潤分配―未分配利潤 2000 貸:應交稅費―應交企業(yè)所得稅 2000 這樣做了月末資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系不對。
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速問速答你好,對的,有了這個分錄之后,攻擊關(guān)系就是不一致。
2021 07/13 16:10
84785004
2021 07/13 16:12
不一致也沒有關(guān)系嗎
84785004
2021 07/13 16:12
報表要報送稅局的
郭老師
2021 07/13 16:15
你好不一致可以的,忽略就行。
84785004
2021 07/13 16:17
那么期末余額是以哪個數(shù)據(jù)為準呢?
84785004
2021 07/13 16:17
那么報送報表一5哪個數(shù)據(jù)為準
郭老師
2021 07/13 16:17
期末余額是你調(diào)整未分配利潤之后的。
84785004
2021 07/13 16:18
報送報表以哪個數(shù)據(jù)為準呢
郭老師
2021 07/13 16:21
按調(diào)整之后的來報送。
84785004
2021 07/13 16:28
也就是按照常規(guī)的勾稽關(guān)系的數(shù)據(jù)嗎?如果不按照常規(guī)的數(shù)據(jù)那么關(guān)系就不正確。
84785004
2021 07/13 16:29
你說的調(diào)整后數(shù)據(jù)是我認為的不正確數(shù)據(jù)嗎
郭老師
2021 07/13 16:35
那你調(diào)整你的期初數(shù)據(jù)
未分配利潤
軟件做賬找你售后給你調(diào)整
84785004
2021 07/13 16:40
謝謝老師
郭老師
2021 07/13 16:47
不用客氣,工作愉快。
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