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老師 ,當(dāng)月進項大于銷項月底怎么做進銷項分錄結(jié)轉(zhuǎn)

84785046| 提問時間:2021 07/08 15:06
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
借,應(yīng)交稅費~未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費~轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2021 07/08 15:06
84785046
2021 07/08 15:10
那,進項稅和銷項稅需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
陳詩晗老師
2021 07/08 15:11
準則里面沒有規(guī)定要結(jié)轉(zhuǎn),但在實際工作當(dāng)中,你覺得這個科目有余額就可能就不好,和之前的期間區(qū)分的話,你可以轉(zhuǎn)。
84785046
2021 07/08 15:12
老師,你的意思是我每個月月底都不需要做進銷稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
陳詩晗老師
2021 07/08 15:15
對的,按照準則的規(guī)定,是不用轉(zhuǎn)的。
84785046
2021 07/08 15:22
如果我當(dāng)月銷項大于進項了,需要做一筆什么分錄了,還是都不用做,下月繳稅費時沖減應(yīng)交稅費應(yīng)交銷項稅啊
陳詩晗老師
2021 07/08 16:05
不用啊,你那個增值稅還要交多少?又不是看你的三級明細科目,只是看你的二級科目應(yīng)交增值稅的余額。
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