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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
月末需不需要把 交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)或進(jìn)項(xiàng))轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅
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銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的話 需要寫分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021 07/08 10:48
84784957
2021 07/08 10:52
意思是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)余額始終都是顯示的累計(jì)數(shù)據(jù)哦,轉(zhuǎn)出未交增值稅余額應(yīng)該為0
84784957
2021 07/08 10:56
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就不需要做會(huì)計(jì)分錄嗎
2021 07/08 11:39
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就不需要做會(huì)計(jì)分錄
bamboo老師
2021 07/08 11:39
年末的時(shí)候把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)平
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