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老師你好,員工出差的伙食費(fèi)補(bǔ)助沒有發(fā)票,那一個(gè)月的報(bào)銷有沒有限額呢?

84785025| 提問時(shí)間:2021 07/07 15:36
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué),? ?一般是看情況下的,不能超過當(dāng)?shù)氐乃?,一般?50以內(nèi)。 出差是實(shí)際發(fā)生的,具有真實(shí)性,同時(shí),差旅費(fèi)發(fā)票能夠證明出差補(bǔ)助的支出與出差具有關(guān)聯(lián)性。 第七條 企業(yè)應(yīng)將與稅前扣除憑證相關(guān)的資料,包括合同協(xié)議、支出依據(jù)、付款憑證等留存?zhèn)洳?以證實(shí)稅前扣除憑證的真實(shí)性。 根據(jù)這條規(guī)定,支付出差補(bǔ)助有財(cái)務(wù)制度規(guī)定,屬于全體員工認(rèn)可的事實(shí),具備合同協(xié)議性質(zhì),所以同樣符合稅前扣除的真實(shí)性。 綜上所述,出差補(bǔ)助沒有發(fā)票是可以報(bào)銷的,是符合政策規(guī)定的。所以,建議會(huì)計(jì)人員在處理這類業(yè)務(wù)時(shí)將出差人員的出差天數(shù)做一個(gè)統(tǒng)計(jì)表,連同公司財(cái)務(wù)制度中與出差補(bǔ)助有關(guān)的內(nèi)容予以復(fù)印,與差旅費(fèi)發(fā)票一同作為原始憑證,進(jìn)行賬務(wù)處理即可。
2021 07/07 15:38
84785025
2021 07/07 15:44
老師你好,我發(fā)現(xiàn)有一張費(fèi)用報(bào)銷單上的報(bào)銷人沒有在工資單和社保繳費(fèi)信息里,可能名字寫錯(cuò)了,這種是不是不合理,就不能報(bào)銷?
星河老師
2021 07/07 16:05
同學(xué) 這個(gè)如果不是本公司員工的話是不合理的,不予報(bào)銷。
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