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開的技術服務費發(fā)票填增值稅表填應稅勞務這還是?
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84784957
|
提问时间:2021 07/02 12:13
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:
注冊稅務師+中級會計師
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你好,開的技術服務費發(fā)票,是填寫在增值稅申報表的服務,不動產(chǎn),無形資產(chǎn)收入欄次。而不是這里的應稅勞務(這里的勞務是指加工,修理修配勞務)
2021 07/02 12:14
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發(fā)票開的內(nèi)容是技術服務費,報稅時填應稅貨物銷售額還是應稅勞務銷售額
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發(fā)票開具技術服務費,在主表中填在應稅貨物還是應稅勞務欄中
459
老師,您好。我這個月開了13%的貨物發(fā)票是10萬,6%的專票是技術服務費的開了6萬。我想問的是我填增值稅主表的話,這16萬都填到“應稅貨我銷售額”還是10萬填應稅貨物,6萬填“應稅勞務”呀?
646
老師。公司開技術服務費報稅要填這個表嗎
7
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