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老師,外賬這塊建賬,固定資產(chǎn),銀行存款實收資本這些都怎么錄期初余額,得怎么建賬

84784958| 提問時間:2021 07/02 08:15
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,固定資產(chǎn)盤點后做期初,銀行存款根據(jù)對賬單做期初,實收資本可以根據(jù)股東的投資回單做期初。
2021 07/02 08:17
84784958
2021 07/02 08:19
跟內(nèi)賬一樣建?
王雁鳴老師
2021 07/02 08:22
同學你好,是的,建賬時一樣的。
84784958
2021 07/02 08:31
那內(nèi)賬的所有收入,都在銀行往來有顯示,那外賬這塊的收入不是跟它對不起來嗎
王雁鳴老師
2021 07/02 08:35
同學你好,做外賬的底線,對公銀行存款賬戶的全部業(yè)務都要入賬處理,銀行存款建賬以前可以不管,以后的,一定要對上。
84784958
2021 07/02 08:55
奧,老師可以這樣理解嗎?做賬跟內(nèi)賬一樣,就是進項,費用這塊,自己多找發(fā)票,多想辦法了
王雁鳴老師
2021 07/02 08:56
同學你好,可以這樣理解的。
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