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請問發(fā)工資是借了應付賬款薪酬,貸其他應收款個稅,繳納個稅時借應交稅費個稅,貸銀行存款,沒有計提,現在要怎么調整呢?

84784981| 提問時間:2021 07/01 10:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借其他應收款個稅 按應交稅費,個稅做這個。
2021 07/01 10:54
84784981
2021 07/01 13:03
完整的分錄寫下吧
郭老師
2021 07/01 13:03
你好,完整的分錄,借其他應收款個稅貸應交稅費個稅。
84784981
2021 07/01 13:12
這樣對沖了之后,然后前面沒有計提的還需要補提嗎,是不是就不提了
郭老師
2021 07/01 13:12
你好,你的應付職工薪酬有借方余額嗎?
84784981
2021 07/01 13:23
你好,完整的分錄,借其他應收款個稅貸應交稅費個稅。這樣之后就沒有余額了
郭老師
2021 07/01 13:27
你好,沒有余額的話,這個就是正確的應交稅費,個稅,用這個來核算你單位扣除的個稅和繳納的個稅。
84784981
2021 07/01 13:33
那這樣沖平之后,是不是以后每個月正常計提就可以了
郭老師
2021 07/01 13:34
是的,每個月正常作用,一個科目就行。
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