問題已解決
老師,關(guān)于1.2小問應(yīng)該如何做賬務(wù)處理,謝謝
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答借:營業(yè)外支出800
貸:預(yù)計(jì)負(fù)債800
借:遞延所得稅資產(chǎn)200
貸:所得稅費(fèi)用200
借:預(yù)計(jì)負(fù)債800
貸:其他應(yīng)付款700
以前年度損益100
借:以前年度損益25
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅175
貸:遞延所得稅資產(chǎn)200
2021 06/26 14:57
84785015
2021 06/26 15:04
日后調(diào)整事項(xiàng)在所得稅匯算清繳之后,
84785015
2021 06/26 15:10
不涉及報(bào)告年度的應(yīng)交所得稅,只將多提的預(yù)計(jì)負(fù)債涉及的遞延資產(chǎn)轉(zhuǎn)回即可,至于抵減的應(yīng)交所得稅應(yīng)該在當(dāng)年做賬,所以調(diào)整分錄不用寫,我這樣理解對(duì)嗎?
里昂老師
2021 06/26 15:16
借:以前年度損益25
遞延所得稅資產(chǎn)175
貸:遞延所得稅資資產(chǎn)200
84785015
2021 06/26 15:30
所問非所答
里昂老師
2021 06/26 15:40
不涉及報(bào)告年度的應(yīng)交所得稅,只將多提的預(yù)計(jì)負(fù)債涉及的遞延資產(chǎn)轉(zhuǎn)回即可,至于抵減的應(yīng)交所得稅應(yīng)該在當(dāng)年做賬,所以調(diào)整分錄不用寫,我這樣理解對(duì)嗎?2021-06-26 15:10:47
這個(gè)理解是對(duì)的
閱讀 357