當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅無(wú)法查明當(dāng)時(shí)怎么多計(jì)提了或者怎樣的情況 借方一直有數(shù) 那該怎么調(diào)賬 已經(jīng)跨年度了
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,你看一下你們賬上有留底嗎?你的增值稅申報(bào)表。
2021 06/11 11:26
84784950
2021 06/11 11:44
老師 你好 沒(méi)有留底 因?yàn)橐郧暗臅?huì)計(jì)做的賬 接手后就看到這情況
郭老師
2021 06/11 11:45
借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
84784950
2021 06/11 11:53
老師 你好 那這樣 不需要通過(guò)以前年度調(diào)整科目進(jìn)行調(diào)賬嗎?直接做借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。?
郭老師
2021 06/11 11:55
你好
是
是的,可以的。
84784950
2021 06/11 11:58
好的 謝謝老師
郭老師
2021 06/11 12:00
不用客氣
工作愉快
閱讀 355