問(wèn)題已解決

同一控制,全資子公司,本年母公司向子公司采購(gòu)100萬(wàn)的材料用于生產(chǎn)產(chǎn)品,子公司成本80萬(wàn),假設(shè)已領(lǐng)用材料80%,20%留存未使用,母公司對(duì)子公司的應(yīng)付賬款余額還有70萬(wàn)未支付,請(qǐng)問(wèn)合并報(bào)表怎么做?以下做的抵消分錄對(duì)么?還有哪些分錄應(yīng)該做? 借:營(yíng)業(yè)收入 100 貸:營(yíng)業(yè)成本 100 借:營(yíng)業(yè)成本 4 貸:原材料 4 =(100-80)*0.2 借:應(yīng)付賬款 70 貸:應(yīng)收賬款70

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2021 06/08 15:17
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菁老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 借:營(yíng)業(yè)收入100 貸:營(yíng)業(yè)成本100 因以成本價(jià)銷(xiāo)售,存貨不需要抵消了 如果沒(méi)有付款,還有母公司應(yīng)收和子公司應(yīng)付的抵消 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收賬款
2021 06/08 15:25
菁老師
2021 06/08 15:26
同學(xué)你好 借:營(yíng)業(yè)收入100 貸:營(yíng)業(yè)成本100 因以成本價(jià)銷(xiāo)售,存貨不需要抵消了 如果沒(méi)有付款,還有母公司應(yīng)收和子公司應(yīng)付的抵消 借:應(yīng)付賬款70 貸:應(yīng)收賬款70
84785040
2021 06/08 15:27
沒(méi)有以成本價(jià)銷(xiāo)售吧?子公司的成本是80萬(wàn),賣(mài)給母公司是100萬(wàn)啊?
菁老師
2021 06/08 15:38
同學(xué)你好 不好意思剛才看錯(cuò)了??
84785040
2021 06/08 15:43
那我的分錄對(duì)么?還有如果這是一個(gè)月度合并報(bào)表。除了這些分錄還有哪些分錄要做(涉及利潤(rùn)的?)?
菁老師
2021 06/08 15:49
貸:營(yíng)業(yè)成本80 存貨20 ②因存貨為對(duì)外銷(xiāo)售,領(lǐng)用外購(gòu)商品,會(huì)計(jì)上按照成本結(jié)轉(zhuǎn),所以我認(rèn)為不存在第二步抵銷(xiāo)分錄 ③如果沒(méi)有付款,還有母公司應(yīng)收和子公司應(yīng)付的抵消
菁老師
2021 06/08 15:52
同學(xué)你好? ?該情況比較特殊,我認(rèn)為該情況會(huì)計(jì)分錄如下: 如有不同意見(jiàn) 多交流 上面發(fā)錯(cuò)了 還望海涵? ①借:營(yíng)業(yè)收入100 貸:營(yíng)業(yè)成本80
菁老師
2021 06/08 15:54
同學(xué)你好 以此為準(zhǔn) 該情況比較特殊,我認(rèn)為該情況會(huì)計(jì)分錄如下: 如有不同意見(jiàn) 多交流 上面發(fā)錯(cuò)了 還望海涵 ①借:營(yíng)業(yè)收入100 貸:營(yíng)業(yè)成本80 存貨20 ②因存貨為對(duì)外銷(xiāo)售,領(lǐng)用外購(gòu)商品,會(huì)計(jì)上按照成本結(jié)轉(zhuǎn),不視同銷(xiāo)售,所以我認(rèn)為不存在第二步抵銷(xiāo)分錄 ③如果沒(méi)有付款,還有母公司應(yīng)收和子公司應(yīng)付的抵消 祝 工作順利 身心健康
菁老師
2021 06/08 15:55
債權(quán)債務(wù)抵銷(xiāo)分錄如下 借:應(yīng)付賬款70 貸:應(yīng)收賬款70
84785040
2021 06/08 16:01
你好,請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)成本80,指的是100*80%=80,還是子公司成本
菁老師
2021 06/08 16:07
同學(xué)你好 正常情況下?tīng)I(yíng)業(yè)成本是倒擠(營(yíng)業(yè)收入-存貨) 我認(rèn)為這里存貨為20*100%,因?yàn)樽孕蓄I(lǐng)用存貨不視同銷(xiāo)售 所以營(yíng)業(yè)成本=100-20*100%=80
84785040
2021 06/08 16:16
那換個(gè)比例,成本80,領(lǐng)用70%,留存30%,這個(gè)情況下存貨金額為30還是20?
菁老師
2021 06/08 16:35
同學(xué)你好 我重新回顧該題目 一、針對(duì)前排第一次提問(wèn): 年末合并報(bào)表內(nèi)部交易抵銷(xiāo)會(huì)計(jì)分錄如下: ①借:營(yíng)業(yè)收入100 貸:營(yíng)業(yè)成本96 存貨4 ②借:應(yīng)付賬款70 貸應(yīng)收賬款70 二、針對(duì)最新提問(wèn)“領(lǐng)用70%,留存30%” 會(huì)計(jì)分錄如下: ①借:營(yíng)業(yè)收入100 貸:營(yíng)業(yè)成本94 存貨6 ②借:應(yīng)付賬款70 貸應(yīng)收賬款70
菁老師
2021 06/08 16:47
會(huì)計(jì)寶寶 可以幫老師點(diǎn)個(gè)好評(píng)嗎 祝 學(xué)習(xí)進(jìn)步 身心健康
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