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在銀行貸款,退優(yōu)惠貸款利息,收到了這筆費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄如何處理

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:2021 06/05 11:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021 06/05 11:25
84784978
2021 06/05 11:42
我們公司和供貨商已簽訂合同,但是合同沒(méi)執(zhí)行,貨物未收到,貨款未支付供貨商,但是發(fā)票已開(kāi)給我們,我已經(jīng)抵扣了。該怎么處理。把賬走平
郭老師
2021 06/05 11:45
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
84784978
2021 06/05 11:51
分錄我已經(jīng)做了,借:庫(kù)存商品 ? 借:應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 我的意思是合同不執(zhí)行了,我們也不支付供貨商貨款了,發(fā)票我抵扣了,我該怎么走平,因?yàn)橘~上還欠供貨商貨款
郭老師
2021 06/05 12:01
一號(hào)對(duì)方給你開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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