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老師,本月增值稅只有進(jìn)項(xiàng),沒有銷項(xiàng),月底做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時候,分錄怎么做呢?

84784957| 提問時間:2021 05/28 15:42
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
一、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2021 05/28 15:43
84784957
2021 05/28 15:47
進(jìn)項(xiàng)稅額最開始就在借方的哇
江老師
2021 05/28 15:50
一、借: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
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