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應(yīng)交稅費(fèi)上一年度少計(jì)提了銷項(xiàng)稅怎么補(bǔ)提?<br>老師您好,是這樣的,我們公司的賬目上一年度的有點(diǎn)亂,有沒有辦法反結(jié)賬然后去調(diào)整,所以現(xiàn)在是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的借方與實(shí)際借方余額不符,我們公司賬面上沒有那么多的留底,現(xiàn)在是進(jìn)項(xiàng)大于了銷項(xiàng),應(yīng)該怎么調(diào)整呢?謝謝 但是公司繳納的稅是沒有問題的,就是不知道為什么會(huì)出現(xiàn)借方余額比銷項(xiàng)的大,

84784956| 提問時(shí)間:2021 05/25 20:50
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué)。你要考慮原因是什么,如果少了把差額補(bǔ)起來即可的
2021 05/25 21:46
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