問題已解決

要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄

84784983| 提問時(shí)間:2021 05/25 14:48
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
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黑眼圈老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,題目沒有上傳上來呢,建議重新帶題提問,擅長的老師會(huì)解答的。
2021 05/26 10:24
84784983
2021 05/26 10:52
(一)資料:某工廠20××年12月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1、倉庫發(fā)出甲材料40 000元,用于生產(chǎn)A產(chǎn)品22 000元,B產(chǎn)品18 000元。2、倉庫發(fā)出乙材料2 000元,供車間使用。3、從銀行存款中提取現(xiàn)金24 000元,以備發(fā)放職工工資。4、以現(xiàn)金支付職工工資24 000元。5、向紅星廠購入甲材料16 240元(含增值稅16%),該廠墊付運(yùn)雜費(fèi)1 000元,貨款以銀行存款支付。材料已驗(yàn)收入庫,按其實(shí)際采購成本轉(zhuǎn)賬。6、向高順廠購入乙材料46 400元(含增值稅16%),貨款以商業(yè)承兌匯票結(jié)算。7、以現(xiàn)金支付上述購入乙材料的搬運(yùn)費(fèi)600元,材料已到達(dá)并驗(yàn)收入庫,按其實(shí)際采購成本轉(zhuǎn)賬。8、收到明華工廠還來前欠貨款3 000元存入銀行。9、以銀行存款支付上月應(yīng)交稅金1 000元。10、本月份職工工資分配如下: A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資 12 000 B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資 8 000 車間職工工資 1 800 管理部門職工工資 2 200 合計(jì) 24 00011、計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊3 160元,其中:車間使用固定資產(chǎn)折舊2 380元,管理部門用固定資產(chǎn)折舊780元。將制造費(fèi)用按生產(chǎn)工人工資比例攤
黑眼圈老師
2021 05/26 10:54
同學(xué)老師不擅長解答這個(gè)問題,您重新發(fā)起提問,擅長的老師會(huì)解答的。 回復(fù)您只是提醒您題目沒有上傳,免得一直等待。
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