問題已解決
酒店在自己的餐廳發(fā)生了業(yè)務(wù)招待費,應(yīng)該怎么做賬呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好 這個你做 :借銷售費用貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 視同銷售了? 如果是招待客戶了??
2021 05/24 14:24
84784957
2021 05/24 14:26
結(jié)轉(zhuǎn)成本的話還是照常結(jié)轉(zhuǎn),不用將進項轉(zhuǎn)出吧
meizi老師
2021 05/24 14:33
?你好? ? ? ? ?你視同銷售了。原來進項稅可以抵扣的。是的?
84784957
2021 05/25 10:45
個體工商戶原來3%的稅率,現(xiàn)在都可以開1%的票嗎
84784957
2021 05/25 10:46
視同銷售了,所得稅匯算的時候還調(diào)整嗎
meizi老師
2021 05/25 10:58
?你好1. 是的 2. 要 調(diào)整的 。有一個收入明細表 里面有視同銷售欄次的??
閱讀 1529