問(wèn)題已解決

老師,公司的科研經(jīng)費(fèi)政府撥款是專項(xiàng)資金嗎?

84784947| 提問(wèn)時(shí)間:2021 05/19 16:29
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,如果??顚S玫?,就是的
2021 05/19 16:31
84784947
2021 05/19 16:37
那我們收到60萬(wàn),該怎么寫分錄呢
紫藤老師
2021 05/19 16:37
借銀行存款 貸 專項(xiàng)應(yīng)付款
84784947
2021 05/19 16:41
那我們買了一個(gè)專項(xiàng)課題里面的設(shè)備2萬(wàn),要怎么寫分錄呢
紫藤老師
2021 05/19 16:42
實(shí)際收到專項(xiàng)撥款時(shí) 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 撥款使用時(shí) 借:在建工程 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 項(xiàng)目完成后,形成資產(chǎn)部分 借:固定資產(chǎn) / 無(wú)形資產(chǎn) 貸:在建工程—**項(xiàng)目 同時(shí) 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:管理費(fèi)用 撥款項(xiàng)目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:銀行存款
84784947
2021 05/19 16:55
老師,我們是去年10月份開始籌劃的項(xiàng)目,今年5月才收到科研經(jīng)費(fèi),之前的費(fèi)用都沒有沖減專項(xiàng)應(yīng)付款怎么辦呢!
84784947
2021 05/19 16:56
我們是科研經(jīng)費(fèi),在研究開發(fā)階段,都費(fèi)用化了,沒有在建工程該怎么辦呢!
紫藤老師
2021 05/19 16:57
借銀行存款 貸 專項(xiàng)應(yīng)付款 支出的時(shí)候相反分錄
84784947
2021 05/19 16:58
老師!咱們學(xué)堂有這方面的課程嘛!推薦一下,我想去學(xué)習(xí)下
紫藤老師
2021 05/19 16:59
專項(xiàng)應(yīng)付款這個(gè)只是記賬的一個(gè)科目,應(yīng)該沒有專門課程的
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