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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年預(yù)提了費(fèi)用,今年收到發(fā)票,怎樣做賬?
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借其他應(yīng)付款貸利潤分配,
然后做發(fā)票的,借利潤分配貸其他應(yīng)付款。
2021 05/18 16:20
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2021 05/18 16:26
老師,不需要用“以前年度損益調(diào)整”科目嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 05/18 16:29
好,你們是企業(yè)會計準(zhǔn)則,做賬嗎?
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2021 05/18 16:38
老師,是的 。還有今年只到了部分發(fā)票,比如去年預(yù)提了11萬,今年只到了8萬的發(fā)票,是不是要先紅沖8萬?分錄:借:以前年度損益調(diào)整 -8,貸:其他應(yīng)付款 -8 ?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 05/18 16:40
紅沖應(yīng)該是11萬,然后再做一個8萬的正數(shù)。
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2021 05/18 16:51
那就是,借:以前年度損益調(diào)整 -11,貸:其他應(yīng)付款 -11;收到8萬的發(fā)票,借:以前年度損益調(diào)整 8,貸:其他應(yīng)付款 8,借:以前年度損益調(diào)整 3,貸:利潤分配-未分配利潤 3 ?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 05/18 16:52
你好是的,是這么做的。
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2021 05/18 16:57
老師,未收到發(fā)票的3萬元,在匯算清繳時已經(jīng)納稅調(diào)增,也補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅,分錄是不是(假設(shè)不是小微企業(yè)):借:以前年度損益調(diào)整 0.75(萬元),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 0.75,借:利潤分配-未分配利潤 0.75,貸:以前年度損益調(diào)整 0.75 ?
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2021 05/18 17:14
老師,是不是應(yīng)該紅沖8萬,如果紅沖11萬的話,會導(dǎo)致 利潤分配-未分配利潤 增加,如果紅沖8萬,剩余的3萬作納稅調(diào)增,不知道我的理解是否正確?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 05/18 17:33
你好,你只需要紅沖3萬就可以補(bǔ)交的所得稅,分錄對的。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 05/18 17:33
那就是,借:以前年度損益調(diào)整 -11,貸:其他應(yīng)付款 -11;收到8萬的發(fā)票,借:以前年度損益調(diào)整 8,貸:其他應(yīng)付款 8,借:以前年度損益調(diào)整 3,貸:利潤分配-未分配利潤 3 ?
這里已經(jīng)紅,沖了3萬,就應(yīng)該沖3萬。
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2021 05/19 10:28
老師,借:以前年度損益調(diào)整 3,貸:利潤分配-未分配利潤 3,是不是指凈利潤增加了3萬?那這個3萬匯算清繳時調(diào)增,又補(bǔ)繳納了0.75萬元的企業(yè)所得稅,那就是說,利潤分配-未分配利潤合計增加了(3-0.75)2.25萬元是嗎?
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2021 05/19 10:32
是凈利潤增加。
是的
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