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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年五月掛了一筆往來款25000 借 管理費(fèi)用25000 貸 其他應(yīng)付款 25000 今年收到發(fā)票,總計70000+ 怎么做賬? 摘要 補(bǔ)提2020年5月少預(yù)估管理費(fèi)用 借 管理費(fèi)用 (70000+)-25000 貸 其他應(yīng)付款(70000+)-25000
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借:以前年度損益調(diào)整??(70000+)-25000
? ? 貸:其他應(yīng)付款??(70000+)-25000
借:利潤分配--未分配利潤??(70000+)-25000
? ? ? ? 貸:以前年度損益調(diào)整??(70000+)-25000
2021 05/14 11:18
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