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老師,匯算清繳里面職工薪酬表,填寫的數(shù)據要和個稅系統(tǒng)上一致么
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速問速答你好是的,應該是一致的。
2021 05/13 09:23
84784948
2021 05/13 09:29
如果賬上多,實際申報的少,有關系么
郭老師
2021 05/13 09:30
你好,如果你們按賬上做多的那個抵扣所得稅,稅務局會問起來的。
84784948
2021 05/13 09:31
按申報個稅系統(tǒng)數(shù)據匯算清繳是不是就沒事了
郭老師
2021 05/13 09:34
你好是的,是這么做的。
84784948
2021 05/13 09:40
老師,如果我們的工資沒有通過應付職工薪酬,直接做的主營業(yè)務成本,是不是沒關系,個稅系統(tǒng)沒申報這部分工資
郭老師
2021 05/13 09:43
沒有關系,正常申報抵扣。
84784948
2021 05/13 09:47
老師,我意思是我們這部分工資沒申報沒事吧,也沒做職工薪酬,匯算清繳時也按照個稅系統(tǒng)金額填寫
郭老師
2021 05/13 09:49
你好不可以的,不允許抵扣所得稅的。
84784948
2021 05/13 09:50
意思是這部分需要納稅調增么后面,如果申報個稅了就不用調增了
84784948
2021 05/13 09:51
但是,這部分做的是成本,沒做職工薪酬
郭老師
2021 05/13 09:52
你好,它屬于勞務費嗎?有發(fā)票嗎?
84784948
2021 05/13 09:53
沒有發(fā)票屬于勞務費
郭老師
2021 05/13 09:56
那就不應該在職工薪酬明細表里面填寫,它不屬于工資納稅調整明細表,扣除項目調增不允許抵扣所得稅的。
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