問題已解決

老師你好,我公司要注銷,未分配利潤是正數(shù),其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),需要調(diào)報(bào)表嗎

84785018| 提問時(shí)間:2021 05/12 11:35
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,其他應(yīng)付款余額需要結(jié)平?
2021 05/12 11:36
84785018
2021 05/12 11:38
老師,清稅的表都報(bào)完了,現(xiàn)在專管員說其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)有問題,懷疑我們偷稅漏稅,這個(gè)我還能讓專管員把財(cái)務(wù)報(bào)表作廢,重新提交嗎
鄒老師
2021 05/12 11:39
你好,如果有錯(cuò)誤,可以做更正報(bào)表的
84785018
2021 05/12 11:41
老師,更正報(bào)表的話,我應(yīng)該怎么更正啊,調(diào)到其他應(yīng)收款嗎,這樣要不要交企業(yè)所得稅啊
84785018
2021 05/12 11:42
老師,其他應(yīng)付款是之前和別的公司的往來和公司個(gè)人的往來
鄒老師
2021 05/12 11:42
你好,需要把其他應(yīng)付款余額結(jié)平,而不是調(diào)到其他應(yīng)收款。
84785018
2021 05/12 11:43
老師,結(jié)平是該付的付,該收的收嗎
鄒老師
2021 05/12 11:46
你好,是的,是這樣的
84785018
2021 05/12 11:49
老師,結(jié)平的話,公戶沒這么多錢怎么辦,這都是和別的公司以及個(gè)人的借款
鄒老師
2021 05/12 11:53
其他應(yīng)付款負(fù)數(shù),說明是其他應(yīng)收款正數(shù),需要做壞賬處理,不需要支付這個(gè)資金的?
84785018
2021 05/12 11:54
嗯呢好的,老師,壞賬準(zhǔn)備怎么做啊,壞賬的金額我是把年初余額+本期發(fā)生額嗎
鄒老師
2021 05/12 11:56
你好 借:營業(yè)外支出,貸:其他應(yīng)付款?
84785018
2021 05/12 11:57
老師,這樣是不是我們交的企業(yè)所得稅需要申請退稅了
鄒老師
2021 05/12 12:01
你好,如果是多交了所得稅,就需要申請退稅?
84785018
2021 05/12 12:02
老師,也不知道專管員給作廢重新申報(bào)嗎
鄒老師
2021 05/12 12:03
你好,如果是多交了所得稅,就需要申請退稅? (是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
84785018
2021 05/12 12:06
沒有老師,昨天專管員讓提供其他應(yīng)付款明細(xì)具體哪天收到誰的款,我現(xiàn)在讓他作廢重新申報(bào),也不知道同意嗎
鄒老師
2021 05/12 12:09
你好,是否同意,這個(gè)就無法去猜測的?
84785018
2021 05/12 12:17
嗯呢好的,謝謝,老師
鄒老師
2021 05/12 12:18
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
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