問題已解決
上個月借 其他應付款 貸管理費 把科目借貸搞反了,又不能反結帳改過來。那么這個月如何改正,分錄怎么做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學,你好,紅沖憑證,做一份正確的
2021 05/11 22:49
84784989
2021 05/11 23:16
這做了,管理費明細和利潤表不一致怎么回事呢?
湯貴彬老師
2021 05/11 23:27
同學你好,現(xiàn)在很晚了,請把明細表上傳一下,今晚早點休息,明天老師回復你
閱讀 342