問題已解決

上個月借 其他應付款 貸管理費 把科目借貸搞反了,又不能反結帳改過來。那么這個月如何改正,分錄怎么做?

84784989| 提問時間:2021 05/11 22:47
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湯貴彬老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
同學,你好,紅沖憑證,做一份正確的
2021 05/11 22:49
84784989
2021 05/11 23:16
這做了,管理費明細和利潤表不一致怎么回事呢?
湯貴彬老師
2021 05/11 23:27
同學你好,現(xiàn)在很晚了,請把明細表上傳一下,今晚早點休息,明天老師回復你
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