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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
客戶打了預(yù)付款過(guò)來(lái),可以直接按照借銀行存款貸應(yīng)收帳款來(lái)做分錄嗎?
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速問(wèn)速答你好
借銀行存款
貸 預(yù)收賬款
2021 05/11 14:41
84784962
2021 05/11 14:50
老師您好,那收到訂金分錄怎么做?
紫藤老師
2021 05/11 14:51
收到定金會(huì)計(jì)分錄,預(yù)收定金時(shí),會(huì)計(jì)分錄為:借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款
84784962
2021 05/11 14:51
是訂金不是定金
紫藤老師
2021 05/11 14:51
借 銀行存款
貸 其他應(yīng)付款
84784962
2021 05/11 14:54
做賬軟件里沒(méi)有預(yù)收賬款科目,可以把客戶打來(lái)的預(yù)付款放在應(yīng)收賬款里做分錄嗎?
紫藤老師
2021 05/11 14:54
可以把客戶打來(lái)的預(yù)付款放在應(yīng)收賬款里做分錄
84784962
2021 05/11 14:55
那訂金的其他應(yīng)付款分錄后期就一直留在賬面上嗎?我們第一次收到訂金
紫藤老師
2021 05/11 14:56
是的,等你發(fā)貨的時(shí)候沖掉
84784962
2021 05/11 14:57
我們是軟件企業(yè),不是實(shí)體機(jī)器發(fā)貨,那能理解成等客戶驗(yàn)收我們的軟件我們就可以沖掉嗎?沖掉的分錄怎么做?
紫藤老師
2021 05/11 14:57
借?其他應(yīng)付款
貸? 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
? ? 應(yīng)交稅費(fèi)
84784962
2021 05/11 15:12
我有點(diǎn)不理解,
我們4月20號(hào)開(kāi)了合同全款30多萬(wàn)發(fā)票給客戶,開(kāi)票的分錄我是做借應(yīng)收賬款客戶公司貸應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的,4月26收到客戶打來(lái)的10萬(wàn)訂金,分錄做借銀行存款貸其他應(yīng)付款的話,和我原來(lái)做開(kāi)票分錄就對(duì)不上了,那我要怎么調(diào)整
紫藤老師
2021 05/11 15:13
做借銀行存款
貸其他應(yīng)付款
你分錄對(duì)的
84784962
2021 05/11 15:17
開(kāi)票分錄借應(yīng)收賬款貸應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,收訂金分錄借銀行存款貸其他應(yīng)付款分錄,客戶驗(yàn)收了借其他應(yīng)付款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額嗎?
84784962
2021 05/11 15:17
那訂金不能直接放在應(yīng)收賬款里做分錄嗎?
紫藤老師
2021 05/11 15:18
借應(yīng)收賬款客戶公司
貸應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額,
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的
收到錢
借銀行存款
貸 應(yīng)收賬款
84784962
2021 05/11 15:19
好的,那我就不把訂金放其他應(yīng)付款里面了,就放在應(yīng)收賬款內(nèi),就可以和開(kāi)票分錄對(duì)的上了,這樣做沒(méi)錯(cuò)對(duì)吧老師
紫藤老師
2021 05/11 15:19
你好,對(duì)的,你的理解是對(duì)的? ?
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