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請問異地預交多了,在報表中有留抵,這個怎么處理?
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速問速答你好這個是增值稅預繳多嗎,填寫附表4 本期發(fā)生額就可以,
2021 05/11 12:56
maize老師
2021 05/11 12:56
你這個后續(xù)機構(gòu)所在地申報抵減就可以
maize老師
2021 05/11 12:57
這個實際是可以申請異地退稅的,我看之前有一個學員反饋異地預繳多申請退稅了,去異地 稅局那邊
84785030
2021 05/11 12:58
異地稅務局申請退稅??我們這邊異地稅務局退不了喊去主管稅務局退
maize老師
2021 05/11 13:03
異地預繳稅款多交啊,是異地退啊,稅款不到你們主管稅務機關啊,
maize老師
2021 05/11 13:04
看你意思是退不了,那這個申報填寫本期已繳納,抵減就可以,你到底交稅啥啊,可以抵減只有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,別的又抵減不了,多交附加稅,異地不給退,那退不了稅款到你們異地稅局了,?
maize老師
2021 05/11 13:04
增值稅是附表4 和主表28欄是抵減,企業(yè)所得稅,填寫是“特定業(yè)務預繳(征)所得稅額
84785030
2021 05/11 13:06
就增值稅和附加稅,交錯稅務局,導致兩邊都交了的,后面去異地稅務局退,說退不了,喊去主管稅務局退。
84785030
2021 05/11 13:09
抵減怎么抵減?這個項目已經(jīng)票也開完了。后面不得開票了
maize老師
2021 05/11 13:12
你這個申報時候就可以抵減,那先去退稅, 你這個附加稅抵減不了,需要稅局同意才可以,帶上完稅證明,去稅局申請 看可以退不,不能退稅說可以抵減,附加稅申報填寫倒數(shù)第2列抵減,增值稅,這個異地預繳交填寫附表4 和主表28欄,
84785030
2021 05/11 13:15
你遞減了增值稅,附加稅肯定也會少啊
maize老師
2021 05/11 13:22
假設你增值稅1000 ,2邊都交,那這個附加稅是不是1000*12%都交 ,抵減增值稅,這個是抵減1000 ,附加稅申報還是按抵減后去申報,之前多交1000*12%還沒有抵減啊,
84785030
2021 05/11 13:28
應納稅額肯定是大于異地預交的稅呀
maize老師
2021 05/11 13:31
就增值稅和附加稅,交錯稅務局,導致兩邊都交了的,后面去異地稅務局退,說退不了,喊去主管稅務局退。 你到底是啥情況,是不是就是異地預繳稅款,申報增值稅機構(gòu)所在地沒有抵減,是不是這個情況啊
maize老師
2021 05/11 13:31
還是你這個異地稅款繳納基數(shù)就弄錯,多 交了?
maize老師
2021 05/11 13:31
還是你這個異地稅款繳納基數(shù)就弄錯,多 交了? 之前那個學員反饋退那就是這個情況
maize老師
2021 05/11 13:33
是不是就是異地預繳稅款,申報增值稅機構(gòu)所在地沒有抵減,是不是這個情況啊 要是這個,你這個附表4 和主表28欄后續(xù)申報抵減就可以(這個沒有期限),附加稅沒有退稅,附加稅后續(xù)按抵減后增值稅去交稅就可以,
maize老師
2021 05/11 13:33
忽略我這個回復,忽略這個回復,忽略這個回復,后面回復為準,假設你增值稅1000 ,2邊都交,那這個附加稅是不是1000*12%都交 ,抵減增值稅,這個是抵減1000 ,附加稅申報還是按抵減后去申報,之前多交1000*12%還沒有抵減啊?你這個申報時候就可以抵減,那先去退稅, 你這個附加稅抵減不了,需要稅局同意才可以,帶上完稅證明,去稅局申請 看可以退不,不能退稅說可以抵減,附加稅申報填寫倒數(shù)第2列抵減,增值稅,這個異地預繳交填寫附表4 和主表28欄,
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