問(wèn)題已解決

老師,我們公司開(kāi)了紅字專(zhuān)票,是不是該把之前的憑證沖紅?公司是一般納稅人,之前交的增值稅怎么辦呢?

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2021 04/28 20:44
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
萱萱老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
填寫(xiě)申報(bào)表時(shí),金額是正數(shù)發(fā)票和紅字發(fā)票金額之和。直接把當(dāng)月正常收入減去紅字收入就行,但是要注意,沖減時(shí),要對(duì)應(yīng)相關(guān)收入項(xiàng)目。 銷(xiāo)售額及銷(xiāo)項(xiàng)稅按抄稅資料中的實(shí)際銷(xiāo)售額、實(shí)際銷(xiāo)項(xiàng)稅填寫(xiě),也就是正數(shù)票減去負(fù)數(shù)票(不包括廢票),附表一中發(fā)票份數(shù)為除作廢票外所有票數(shù)(包含負(fù)數(shù)票)。 實(shí)際銷(xiāo)售額是不可以為負(fù)數(shù)的,也就是說(shuō)當(dāng)期負(fù)數(shù)票金額不得大于正數(shù)票金額。負(fù)數(shù)票開(kāi)具必須先申請(qǐng),經(jīng)過(guò)國(guó)稅局審核后才可以開(kāi)具。
2021 04/28 20:45
萱萱老師
2021 04/28 20:46
1、如果是銷(xiāo)售方,根據(jù)紅字發(fā)票入賬,會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款等(紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 貸:應(yīng)交稅金--增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)(紅字) 同時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:庫(kù)存商品(紅字)
84785017
2021 04/28 22:14
謝謝萱萱老師,解答得太認(rèn)真了,感謝
萱萱老師
2021 04/28 22:15
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~