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加計扣除的進項稅額多余留抵部分 分錄需要反映嗎
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速問速答月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ? 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ?次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ?
? ?貸:銀行存款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? 其他收益/營業(yè)外收入
2021 04/28 16:59
84785043
2021 04/28 17:02
老師那多余部分 不用賬目反映嗎
maize老師
2021 04/28 17:13
?? 其他收益/營業(yè)外收入? 這個就是加計抵減進項稅額,你是不是問進項稅額多10%或者是15% 這個賬務(wù)處理,
maize老師
2021 04/28 17:13
農(nóng)產(chǎn)品加計抵減1% 話,這個對應(yīng)是按生產(chǎn)成本 進項稅額 1% 貸原材料,
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