問(wèn)題已解決

老師,我們是國(guó)家儲(chǔ)備企業(yè),銷(xiāo)售儲(chǔ)備糧食是免增值稅的,但是現(xiàn)在銷(xiāo)售給一家一般納稅人企業(yè),人家對(duì)方需要進(jìn)項(xiàng)票,我們開(kāi)的票對(duì)方企業(yè)怎么能抵扣?

84785030| 提問(wèn)時(shí)間:2021 04/27 11:05
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,您若不屬于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷(xiāo)售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品,開(kāi)具免稅發(fā)票,對(duì)方不能抵扣增值稅
2021 04/27 11:20
84785030
2021 04/27 11:25
我們是國(guó)家儲(chǔ)備出庫(kù),屬于免稅的企業(yè),要是對(duì)方怎么確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅?
小林老師
2021 04/27 11:28
您好,對(duì)方是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,除非您開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票
84785030
2021 04/27 11:32
老師,我們開(kāi)專(zhuān)票也是免稅的,對(duì)方應(yīng)該填哪個(gè)報(bào)表,怎么計(jì)算確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅?
小林老師
2021 04/27 11:35
您好,您增值稅發(fā)票金額就是對(duì)方可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅金額
84785030
2021 04/27 11:41
老師,我們開(kāi)專(zhuān)票100000元,免稅,對(duì)方進(jìn)項(xiàng)稅額怎么計(jì)算,填什么報(bào)表?
小林老師
2021 04/27 11:45
您好,您開(kāi)票會(huì)顯示增值稅金額,若開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,對(duì)方根據(jù)增值稅金額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
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