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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,以前會計在上個年度每月計提工資和發(fā)放工資都不一樣,計提的多,發(fā)放的少,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)?
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速問速答你好,不跨年度的話直接原分錄紅字沖回差額就可以,跨年度的通過以前年度損益調(diào)整科目沖回差額
2021 04/26 15:37
84785010
2021 04/26 15:43
跨年的,分錄怎么寫?
84785010
2021 04/26 15:44
摘要這塊怎么寫?
耿老師
2021 04/26 15:46
你好調(diào)整工資差額,借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 都是紅字,在轉(zhuǎn)到未分配利潤
84785010
2021 04/26 15:51
轉(zhuǎn)到未分配利潤分錄怎么寫?
耿老師
2021 04/26 15:54
你好!借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤 藍(lán)字就可以
84785010
2021 04/26 15:57
好的,謝謝!
耿老師
2021 04/26 15:58
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
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