問題已解決
你好老師!請問例題中實(shí)際繳納增值稅稅款310050是怎么算出來的?謝謝!
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速問速答同學(xué)你好,你看前面的題目,應(yīng)該是預(yù)繳,或者上期有期末留存未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅。
2021 04/25 15:19
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你好老師!請問例題中實(shí)際繳納增值稅稅款310050是怎么算出來的?謝謝!
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